ПОЛУЧИЛИ АВАНС ОТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ПОКУПАТЕЛЯ) ПО СДЕЛКЕ, НЕ ОБЛАГАЕМОЙ НДС (ПРОДАЖА КВАРТИРЫ). ПРАВОМЕРНО ЛИ МЫ НЕ СДЕЛАЛИ НАЧИСЛЕНИЕ АВАНСА С ЭТОЙ СУММЫ? КАК ПРАВИЛЬНО ОТРАЗИТЬ ЭТО ПОСТУПЛЕНИЕ В ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС И КНИГИ ПРОДАЖ?Линия консультаций / 02.11.2016 02.11.2016 СКАЧАТЬ ОТВЕТ