ПОЛУЧИЛИ АВАНС ОТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (ПОКУПАТЕЛЯ) ПО СДЕЛКЕ, НЕ ОБЛАГАЕМОЙ НДС (ПРОДАЖА КВАРТИРЫ). ПРАВОМЕРНО ЛИ МЫ НЕ СДЕЛАЛИ НАЧИСЛЕНИЕ АВАНСА С ЭТОЙ СУММЫ? КАК ПРАВИЛЬНО ОТРАЗИТЬ ЭТО ПОСТУПЛЕНИЕ В ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС И КНИГИ ПРОДАЖ?

СКАЧАТЬ ОТВЕТ